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教育部经费监管事务中心2026—2028年财务评审监管委托中介机构服务项目公开招标公告

*一、项目基本情况

项目编号:2641STC70541

项目名称:教育部经费监管事务中心2026—2028年财务评审监管委托中介机构服务项目

预算金额:900.000000 万元(人民币)

采购需求:

1.本次招标共14包:

包号

包名称

简要技术需求 

分包预算

(万元)

合同履行期限

A1

预算评审和专项检查工作1

经费预算评审、预算收支相关专项检查,审核编制合规精准,排查管理问题,出具报告、提整改建议。

100

本项目实施“一采三年”。即按照一年进行采购,签订一年期合同,续签不超过两次。

A2

预算评审和专项检查工作2

经费预算评审、预算收支相关专项检查,审核编制合规精准,排查管理问题,出具报告、提整改建议。

100

A3

预算评审和专项检查工作3

经费预算评审、预算收支相关专项检查,审核编制合规精准,排查管理问题,出具报告、提整改建议。

100

A4

预算评审和专项检查工作4

经费预算评审、预算收支相关专项检查,审核编制合规精准,排查管理问题,出具报告、提整改建议。

100

B1

全过程绩效管理工作1

负责绩效目标审核、绩效运行动态监控、绩效评价,出具相关工作报告。

60

B2

全过程绩效管理工作2

负责绩效目标审核、绩效运行动态监控、绩效评价,出具相关工作报告。

60

B3

全过程绩效管理工作3

负责绩效目标审核、绩效运行动态监控、绩效评价,出具相关工作报告。

60

B4

全过程绩效管理工作4

负责绩效目标审核、绩效运行动态监控、绩效评价,出具相关工作报告。

60

C1

专项监督和检查工作1

开展项目经费收支管理、经济责任审计或审计整改、内部控制等专项监督检查,编制相关检查报告。

50

C2

专项监督和检查工作2

开展项目经费收支管理、经济责任审计或审计整改、内部控制等专项监督检查,编制相关检查报告。

50

C3

专项监督和检查工作3

开展项目经费收支管理、经济责任审计或审计整改、内部控制等专项监督检查,编制相关检查报告。

40

C4

专项监督和检查工作4

开展项目经费收支管理、经济责任审计或审计整改、内部控制等专项监督检查,编制相关检查报告。

40

C5

专项监督和检查工作5

开展项目经费收支管理、经济责任审计或审计整改、内部控制等专项监督检查,编制相关检查报告。

40

C6

专项监督和检查工作6

开展项目经费收支管理、经济责任审计或审计整改、内部控制等专项监督检查,编制相关检查报告。

40

本次招标、投标、评标均以包为单位,投标人须以包为单位进行投标,可投一包或多包,但不得拆包,不完整的投标将被拒绝。

2.招标内容及用途:根据最终用户要求,参与开展有关预算评审、预算绩效评估、预算绩效评价、内控评价、监督检查、审计等工作。

具体招标内容和要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

合同履行期限:本项目实施“一采三年”。即按照一年进行采购,签订一年期合同,续签不超过两次。

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

是否为预留份额专门面向中小企业:否。

3.本项目的特定资格要求:1.在中华人民共和国境内注册登记,有生产或供应能力的本国供应商,包括法人、其他组织和个人。2.投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规,并符合本招标文件规定的条件。(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加此项采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)本项目投标截止期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动;(7)法律、行政法规规定的其他条件;(8)投标人按照招标公告的要求**

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联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


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